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    某科技公司日常用款管理制度

    發布時間:2023-07-25 14:00:09 查看人數:81

    某科技公司日常用款管理制度

    某科技公司日常用款管理制度

    科技公司日常用款管理制度

    1.1目的

    本程序規定了出差申請、差旅費及報銷的管理要求,旨在規范員工公務出差管理工作,合理控制差旅費用,提高出差管理效率,減低經營管理費開支。

    1.2日常用款包括差旅費、購買辦公用品和低值易耗品、業務招待費、資產修理與維護等日常辦公和經營借款。日常用款應遵循申請-審批-取款原則。

    1.3出差計劃

    1.3.1各部門負責人制定出差計劃,并對本部門差旅費開支進行嚴格控制,如果業務可以更經濟的方式進行,則不應批準其出差。財務部業務主管人員則應當對各部門差旅費實際開支進行監督審核。

    1.3.2所有公務出差應在出差前由出差人填寫 '出差費用預算表'并經過部門經理和總經理的批準。出差費用預算表是差旅費報銷時的必要附件。

    1.3.3出差員工如果需要預借出差借款時,應根據計劃出差天數、具體活動安排以及費用和補助標準等計算出所需款額,報本部門負責人簽字。5000元以下借款經財務總監簽字,5000元以上經付總經理簽字。

    1.3.4財務部業務主管人員只有在審核授權人員簽字后,方可辦理付款手續。

    1.3.5財務部主管人員應當每月一次向各部門提交員工借款情況表。各部門負責人應當敦促借款人限期向財務部辦理報銷或退款手續。當借款人未能在規定期限內辦理報銷手續時,財務部將在計算其下月工資時從其工資中扣除。

    1.4政策和規定:

    禁止利用出差辦理招待之際,宴請親友。

    禁止假冒公務出差游山玩水。

    出差借款應嚴格執行'前款不清,后款不借'的政策。

    禁止員工長期占用公款不辦理報銷和退款手續。發現員工利用公款辦理私人事務,應根據金額大小和獎懲規定對其進行相應處罰。

    禁止上級人員將自己的出差費用交下及人員填報辦理報銷手續。

    任何人員不能審批自己的費用支出。

    1.5費用報銷管理

    1.5.1差旅費報銷管理規定

    根據財政部有關規定,結合本公司具體實際,公司差旅費報銷控制標準如下:

    1.5.1.1 住宿標準

    公司可根據不同的出差對象實行不同的差旅費控制標準。

    公司總部管理人員住宿標準

    科目副總經理及以上人員 部門經理一般員工

    一般地區經濟特區一般地區經濟特區一般地區經濟特區

    住宿費

    市場部人員住宿標準

    科目市場部經理 大區及市場業務經理

    一般地區經濟特區一般地區經濟特區

    住宿費

    工程部住宿標準

    外埠出差,經公司批準在施工現場租住一室一廳居民房,或在公司指定之住所居住。在公司辦事處居住者每天補助30元。在不具備上述條件,經當地租住人員簽字后,可自行解決住宿,按如下標準。

    科目工程部區域經理

    及專家組員 現場工程師

    一般地區經濟特區一般地區經濟特區

    住宿費

    以上費用憑住宿發票實報實銷,不得超過限額。

    1.5.1.2 伙食補助

    公司總部管理人員和市場部:

    一般地區每人每天補助65元;經濟特區每人每天90元。

    工程部:

    外埠工程,每人每天補助45元

    本地工程,每人每天10元。

    工程技術人員進行野外或高空作業,每天額外補助25元。

    享受以上補助后不再享有公司午餐補助

    1.5.1.3 市內交通費補助

    因工出差副總經理每人每天60元,部門經理每人每天40元,其他人員每人每天20元。工程人員不享有此項補貼

    1.5.1.4會議費

    員工會議出差可以根據會議統一標準安排辦理住宿。當舉辦的會議標準超過企業出差標準時,出差人員應當另選合適的賓館。

    1.5.1.5 交通工具

    部門經理及副總經理級別以上人員可坐飛機普通艙位、火車軟臥、輪船二等艙。

    出差地點火車前往超過24小時,或因緊急工作需要并能提出合理理由證明非立即出發就無法達到工作目的經總經理批準方可乘坐飛機,除此之外,只能乘坐其他運輸方式。

    如乘火車在6小時之內,不得乘坐臥鋪;

    所有員工中短途出差可乘坐各種大巴,出租車費一律不報銷。

    1.5.2通訊費管理

    1.5.2.1手機費管理。

    公司對手機費實行定額控制。

    開支標準規定見實施細則'威奧特公司手機費開支標準':

    科目副總經理及以上市場部經理市場部大區經理市場部業務經理行政部門經理司機

    手機費 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月

    科目工程領導小組成員專家組員區域經理現場工程師

    手機費800/月700/月600/月400/月

    其他工作人員因工出差需報銷電話費的,應事先以書面形式提出申請,經批準后方可報銷。

    注:以上費用超出部分由個人負擔。

    1.5.2.2辦公室電話費

    公司各部門辦公室電話費報銷憑電信局電話單經財務總監簽字報銷。

    1.5.3.招待費。

    1.5.3.1.餐費

    公司應嚴格控制招待費開支。如確因業務需要須宴請關鍵人員或業務往來關系密切人的,其內容和標準也應從嚴掌握;出差過程中要發生招待費用的,應事前提出書面申請并得到批準。

    正、副總經理陪客人每人不超過150元的標準;

    部門經理陪客人每人不超過100元的標準。陪同人員原則上不超過2人。

    1.5.3.2 禮品費一律報總經理批準后方可執行。

    1.5.4車輛使用費

    1.5.4.1 汽油費

    在北京地區一律使用油卡,杜絕用現金加油;用車部門在使用時填寫用車單,月末行政辦分配記入各部門費用。

    1.5.4.2保養維修費

    由辦公室指定維修單位,并開具正規發票和正規的維修單。

    1.5.4.3罰款

    司機違章罰款一律內不予報銷

    1.6.費用報銷規定。

    1.6.1報銷時間規定:

    員工出差回來后一周內到財務部及時辦理差旅費報銷手續。如果出差的實際天數超過預計天數,則應在'出差報告書'中詳細陳訴超過原因并附于報銷單后。

    1.6.2 報銷程序:

    出差人在填制'差旅費報銷單'之后,應得到部門經理的審核并簽署后交財務部業務主管會計、財務總監、副總經理簽字。在報銷同時出具'出差報告書'和'出差費用預算表'

    財務主管根據出差人填制的'差旅費報銷單'和所附原始憑證,對下列事項進行審核:

    原始憑證合法性。審查發票有無稅務部門監制的全國統一發票監制章,發票記載的日期、項目、金額有無涂改,有無出具財務專用章或發票專用章;收據僅為行政事業單位有效。

    原始憑證合理性。審查發票日期是否屬于報銷期間內,出具發票地點是否正確,住宿發票金額是否合理。

    原始憑證真實性。審查發票經濟內容是否符合客觀實際。

    原始憑證完整性。審查發票基本要素是否具備。

    出差人發生超標開支時,財務部辦理報銷前必須經總經理、財務總監或其他授權主管副總經理的批準。

    1.7辦公用品和低值易耗品報銷管理。

    辦公用品和低值易耗品實行統一購置,專人保管的原則。由公司經理辦公室統一購置,其他各部門不得自行購置。

    辦公室按各部門領用情況,在每月25日前向財務處報送辦公用品和低值易耗品明細表,由財務處列入各部門費用支出。

    辦公室在向財務處報銷辦公用品和低值易耗品時,應按下列程序辦理:

    1.出具購買辦公用品和低值易耗品明細表,明細表一式二份,財務處和辦公室各留一份;

    2.填寫'費用報銷單';

    3.費用報銷單經辦公室負責人簽字;

    4.把費用報銷單交給財務主管按以上原則進行審核;

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