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    保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

    發布時間:2023-09-27 11:40:05 查看人數:18

    保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

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    10.2.1風險評估管理制度

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    發布日期:

    xxx汽車修理廠

    風險評估管理制度

    實施日期:

    風險評估管理制度

    1目的

    為了識別、評價影響xxx汽車修理廠職業安全健康的危險源,確定、更新《重大危險源清單》,為公司職業安全健康目標的制定和危險源的控制提供依據。

    2適用范圍

    本制度適用于xxx汽車修理廠在各項管理、生產和服務過程中風險評估與控制。

    3編制依據和術語

    3.1編制依據

    (1)《職業健康安全管理體系規范》

    (2)《生產過程危險和有害因素分類及代碼》 (3)《企業職工傷亡事故分類標準》 (4)《事故傷害損失工作日標準》

    (5)《企業職工傷亡事故經濟損失統計標準》 (6)其他依據

    3.2術語

    (1)事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

    (2)事件:造成或可能導致事故的情況。

    (3)危險源(危害):可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。

    (4)相關方:關注組織的職業安全健康狀況或受其影響的個人或團體。

    (5)風險:某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。

    (6)風險評估:評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。

    (7)安全:免除了不可接受的風險的狀態。

    (8)可容許的風險:組織根據法律義務和職業健康安全方針,已降至組織可接受程度的風險。

    4.機構與職責

    4.1組織機構

    (1)設立風險評估小組 組 長:總經理

    副組長:分管安全生產副總經理

    成 員:安全管理部門、設備管理部門、生產管理部門、技術管理部門、工會有關人員。

    4.2職責

    1)各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新,范文寫作并將結果填入《危險源辨識及評價表》,書面報送安全管理部門。

    2)安全管理部門負責對全公司的危險源做進一步辯識、匯總、登記及評價。

    3)安全管理部門負責組織各部門負責人、安全生產管理人員以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業技術人員進行風險評價。

    4)安全管理部門負責確認重大危險源清單。

    5詳細規定

    5.1評價時機

    (1)常規活動每年一次(一般不超過12個月)。

    (2)非常規活動開始之前及遇有下列情況應在開始之前:

    1)新建、改建、擴建項目;2)技術改進項目;3)生產設施的變更項目。

    5.2評價依據

    (1)有關安全生產法律、法規 (2)設計規范、技術標準

    (3)企業的安全管理標準、技術標準 (4)企業的安全生產方針和目標

    5.3風險評估方法

    (1)安全評價表法,該評價方法,適用于所有部門員工。

    (來自: 在 點 網)

    (2)風險的定量評價采用《重大危險源辨識》(gb18218-2022)中4.3條款和lec評價法進行,lec評價法適用于安全管理部門及危險辨識人員。

    范文top100風險級別d=l×e×c

    l——發生事故的可能性大小(見表1)。

    e——人體暴露在這種危險因素中的頻繁程度(見表2)。

    c——如果一旦發生事故會造成的損失后果(見表3)。

    d——評價危險性大小(見表4)。

    d值越大,說明危險性越大,需要增加安全措施。當風險評估的最終危害性分值d≥160時,評價為重大風險,必須加以整改。

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    保密風險評估管理制度10.2.1風險評估管理制度

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