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    安全生產風險評價管理制度

    發布時間:2023-10-13 20:40:05 查看人數:41

    安全生產風險評價管理制度

    安全生產風險評價管理制度

    為實現公司的安全生產,實現管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。

    一 評價目的

    識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。

    二 評價范圍

    (一)項目規劃、設計和建設、投產、運行等階段;

    (二)常規和異常活動;

    (三)事故及潛在的緊急情況;

    (四)所有進入作業場所的人員活動;

    (五)原材料、產品的運輸和使用過程;

    (六)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;

    (七)人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

    (八)丟棄、廢棄、拆除與處置;

    (九)氣候、地震及其他自然災害等。

    三 評價方法

    (一)工作危害分析法、安全檢查表分析法

    1.工作危害分析法:從作業活動清單選定一項作業活動,將作業活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業活動而進行的評價。

    2.安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

    四 評價時機

    常規活動每年一次,非常規活動開始之前.

    五 評價準則

    采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規定為:

    事故發生的可能性l判斷準則

    等級

    標準

    5

    在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。

    4

    危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。

    3

    沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。

    2

    危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。

    1

    有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

    事件后果嚴重性s判別準則

    等級

    法律、法規及其他要求

    人員

    財產損失/萬元

    停工

    公司形象

    5

    違反法律、法規和標準

    死亡

    >50

    部分裝置(>2套)或設備停工

    重大國際國內影響

    4

    潛在違反法規和標準

    喪失勞動能力

    >25

    2套裝置停工、或設備停工

    行業內、省內影響

    3

    不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等

    截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

    >10

    1套裝置停工或設備

    地區影響

    2

    不符合公司的安全操作程序、規定

    輕微受傷、間歇不舒服

    <10

    受影響不大,幾乎不停工

    公司及周邊范圍

    1

    完全符合

    無傷亡

    無損失

    沒有停工

    形象沒有受損

    風險等級判定準則及控制措施r

    風險度

    等級

    應采取的行動/控制措施

    實施期限

    20-25

    巨大風險

    在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

    立刻

    15-16

    重大風險

    采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

    立即或近期整改

    9-12

    中等

    可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通

    2年內治理

    4-8

    可接受

    可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查

    有條件、有經費時治理

    < 4

    輕微或可忽略的風險

    無需采用控制措施,但需保存記錄

    六 評價組織

    1.公司成立的風險評價領導小組

    2.公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

    七 其它要求

    1.根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。

    2.評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。

    3.風險評價的結果由各單位組織從業人員學習,掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

    4.按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

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