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    采購及供貨工作管理制度

    發布時間:2023-04-26 14:40:02 查看人數:41

    采購及供貨工作管理制度

    采購及供貨工作管理制度

    一、采購程序

    1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

    采購原則。

    4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期申購。

    三、供貨商進場程序

    1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經理、財務會計協助;

    2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽,辦公室經理在財務會計的協助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(以酒店合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協議。

    3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協議)送交財務部一份備檔,另一份留存備查。

    四、供貨商處罰程序

    1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;

    2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經理作出處罰決定,開出罰單;

    3、辦公室所開罰單交總經理審批;

    4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

    五、供貨定價制度

    (一)原材料市場價格調查

    1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

    2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。

    3、市場調查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

    (二)定價程序

    1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執行價格,先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

    2、原材料采購定價標準

    處在批發價和零售價之間(即高于批發價低于零售價)。

    3、價格調整:

    因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經理,辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案,再報總經理審批。

    (三)供貨商的更換與續用

    在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為,且經溝通后無效,由辦公室經理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經理最后裁奪。

    六、貨款的支付

    1、貨款的支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

    2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準,方可付款;

    3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協調,必要時由辦公室經理協助。如經財務會計、辦公室經理協調未果報總經理處理。

    行政人事部

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